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米乐m6平台官方版2023年部门预算公开
来源:    作者:    摄影:    时间:2023年02月17日 09:45    浏览次数:

米乐m6平台官方版

2023年部门预算公开

目 录

第一部分:米乐m6平台官方版概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:米乐m6平台官方版2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:米乐m6平台官方版2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、2023年度预算项目绩效目标公开表(预算公开10表)

第一部分:米乐m6平台官方版概况

一、主要职责

米乐m6平台官方版创建于1952年,原为中央民族学院(今中央民族大学)广西分院,1953年更名为广西省民族学院,1958年更名为广西民族学院,2006年更名为米乐m6平台官方版。在长期的办学历程中,学校砥砺出“厚德博学、和而不同”的校训,形成了“团结共进、传承创新”的校风、“精益求精”的教风、“勤学躬行”的学风,凝炼出“民族性、区域性、国际性”三性合一的鲜明办学特色。是国家民委和广西壮族自治区人民政府共建的综合性民族高等学校,是广西重点建设的高校之一。按照《中华人民共和国高等教育法》的有关规定,学校开展以本科教育、研究生教育、成人教育和留学生教育等高等教育活动,为国家、地方培养服务经济建设与社会发展的各类人才。

二、机构设置情况

米乐m6平台官方版为广西壮族自治区直属全额拨款事业单位,预算管理级次为二级。学校共设置正处级党务和学校事务管理机构16个,相当于正处级教学教辅科研机构17个,相当于副处级教学辅助机构1个。学校现设有24个教学学院,有1个博士后科研流动站(民族学),2个博士后流动站科研基地,5个一级学科博士学位授权点(民族学、中国语言文学、外国语言文学、化学工程与技术、科学技术史),17个学术型一级学科硕士学位授权点,17个类别的专业硕士学位授权点, 84个全日制普通本科专业,涵盖了哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等11个学科门类。

近年来,学校办学层次不断提高,规模不断扩大,现已发展成为一所规模较大、学科门类较齐全、师资力量较强、基础设施较完备、办学效益较好、人才培养质量不断提高且有发展潜力的综合性民族高等学府。建校以来,学校共培养各少数民族干部和各类专业技术人才,为广西的经济建设和社会发展做出了巨大贡献。

截至2022年8月末,学校实有在编人数1306人(含机关后勤编制内控制数人员老人老办法28人)。其他人员858人,其中:非实名控制数人员521人,后勤控制数人员22人,预发人员13人,校聘人员302人。离退休人员717人,其中:离休人员3人,退休人员714人(含镇南关5人)。合计2881人。2022学年年初全日制在校学生35872人,其中:硕士研究生人数5463人,博士研究生173人,全日制本专科学生人数27438人(其中高职生298人),预科生2798人。

第二部分:米乐m6平台官方版2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收支总预算112,737.16万元,比上年年初预算增加24,269.19万元,同比增长27.43%。收入包括:一般公共预算拨款、纳入财政专户管理资金收入、未纳入财政专户管理的资金收入(包括事业收入及其他收入);支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

2023年预算总收入112,737.16万元,比上年年初预算增加24,269.19万元,同比增长27.43%。具体情况如下:

1.财政拨款收入共54,498.88万元,占收入总预算的48.34%,与上年年初预算36,880.47万元相比增加17,618.41万元,增长47.77%,主要原因:一是我校招生规模扩大,学生人数增加,按学生人数核拨的生均总量增加6,589.00万元;二是年初下达专项项目资金较2022年初增加10,620.07万元,主要包括:(1)新增农民工创业大赛奖补资金350.00万元;(2)年初提前下达项目共计9,325.68万元,其中一流学科建设项目4,100.00万元、米乐m6平台官方版建设发展补助资金2,800.00万元、南宁教育园区入园高校补助964.00万元、特色本科高校建设及高校教学质量与改革工程727.00万元、新时期地方公费师范生培养计划330.00万元,广西现代文学馆建设经费200.00万元、千名中青年骨干教师培育计划124.68万元、非物质文化遗产保护资金(广西壮剧传承人培训班)(中央资金)70万元、重大传染病防治项目10万元;(3)部分项目较2022年年初增加1,422.38万元,其中示范性现代产业学院经费增加204万元、少数民族地区教育特殊补助专项经费(中央资金)增加116万元、学生奖助学金增加962.78万元,其他项目增加139.6万元;(4)广西民族教育专项、广西语言文字工作专项等项目经费较2022年年初减少共计477.99万元;三是由于在职在编人员增人及工资调标,按基本工资核拨的在职人员养老保险、医疗保险(含生育保险)、住房公积金相应增加429.34万元。

2.政府性基金预算拨款年初未安排预算。

3.国有资本经营预算拨款年初未安排预算。

4.纳入财政专户管理的资金收入46,829.28万元,占收入总预算41.54%,比上年增加5,202.91万元,增长12.50%。其中:教育收费收入安排的资金46,829.28万元,同比增加5,202.91万元,增长12.50%。增加主要原因是由于我区高等教育规模继续适度扩大,学校武鸣新校区建成投入使用,我校2023年招生规模扩大而相应增加学费、住宿费收入。

5.未纳入财政专户管理的资金收入11,409.00万元,占收入总预算10.12%,同比增加1,947.86万元,增长20.59%。其中:事业收入安排的资金3,000万元,与上年预算数持平;事业单位经营收入安排的资金0.00万元,同比减少4,000.00万元,下降100.00%,下降的主要原因是根据预算编制要求将学校食堂经营收入调列入其他收入中进行编制;其他收入安排的资金8,409.00万元,同比增加5,947.86万元,增长241.67%,主要为学校食堂经营收入、铺面租金收入、非同级财政拨款收入等,增加的主要原因一是根据预算编制要求将学校食堂经营收入4,500.00万元调列入其他收入中进行编制;二是学校铺面租金收入增加1,312.86万元。

5.上年结转资金0.00万元,同比减少500.00万元,下降100.00%,主要原因是根据我校实有资金账户结转结余实际情况,预计我校预算执行进度加快,结转结余减少。

三、部门支出总体情况说明

2022年支出总预算112,737.16万元,比上年增加24,269.19万元,增长27.43%。其中:基本支出预算22,539.91万元,占支出总预算19.99%,同比增加724.96 万元,增长3.32%;项目支出预算90,197.25万元,占支出总预算80.01%,同比增加23,544.23万元,增长35.32%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.教育支出科目109,064.68万元,占预算总支出的96.74%,比上年增加23,564.59万元,增长27.56%,增加的主要原因一是随着招生规模扩大,学生人数增加,按照学生人数核拨的生均定额总量增加,学生学宿费收入增加,支出相应增长;二是年初下达专项项目资金较上年增加10,620.07万元,对于的教育支出相应增加;

2.社会保障和就业支出科目2,187.32万元,占总支出预算的1.94%,比上年增加546.09万元,增长33.27%,主要原因一是2023年我校在职实有人员较2022年增加22人,在职人员基本工资相应增加,按工资总额计提的养老保险和职业年金金额也相应增加;二是自2021年10月起在职在编人员工资调标,按基本工资计提的在职人员保险相应增加;三是本年新增农民工创业大赛奖补资金350.00万元,对应支出增加;

3.卫生健康支出科目566.50万元,占总支出预算的0.50%,比上年增加60.46万元,增长11.95%,主要原因一是2023年我校在职实有人员较2022年增加22人,在职人员基本工资相应增加,按工资总额计提的医疗保险金额也相应增加;二是自2021年10月起在职在编人员工资调标,按基本工资核拨的在职人员医疗保险相应增加。

4.住房保障支出科目918.66万元,占总支出预算的0.81%。比上年增加98.05万元,增长11.95%,主要原因一是2023年我校在职实有人员较2022年增加22人,在职人员基本工资相应增加,按工资总额计提的住房公积金金额也相应增加;二是自2021年10月起在职在编人员工资调标,按基本工资核拨的在职人员住房公积金相应增加。

5.其他支出科目年初无支出预算。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算22,539.91万元,占支出总预算19.99%,同比增加724.96万元,增长3.32%。

其中:工资福利支出预算16,107.76万元,占基本支出预算71.46%,同比增加2,567.74万元,增长18.96%。增加的原因一是2023年我校在职实有人员较2022年增加22人,在职人员基本工资相应增加,按工资总额计提的社会保险金额也相应增加;二是根据2023年预算编制要求,随绩效工资总额计提的社会保险、职业年金及住房公积金编入基本支出,人员经费支出增加;三是财政对机关后勤服务中心已聘人员定额补助标准提高,相应支出增加。

商品和服务支出预算4,381.13万元,占基本支出预算19.44%,同比减少2,025.10万元,下降31.61%。下降主要原因是根据2023年自治区财政厅预算编制要求,定额商品和服务支出纳入生均定额基本支出项目编制,自治区财政补助我校2023年生均定额与上年持平,我校优先用于安排人员类经费(包含基本工资、津贴、社会保险等)。由于我校实有在编人员人数增加及工资调标,相应人员类经费增加,生均定额可用于安排的公用经费预算支出减少。

对个人和家庭的补助支出预算2,051.02万元,占基本支出预算9.10%,同比增加182.32万元,增长9.76%。增加的主要原因一是我校招生规模适度扩大,根据学生人数计算的助学金预算支出相应增加;二是根据2023年预算编制要求,建国初期退休干部医疗费和护理费由项目支出调整为基本支出,对个人和家庭的补助支出增加;三是因增人及工资调标,工资总额增加,根据工资总额基数按5%计提的其他对个人家庭补助支出相应增加。

2.项目支出预算

项目支出预算90,197.25万元,占支出总预算的80.01%,同比加23,544.23万元,增长35.32%。项目支出增加的原因:一是年初下达财政专项项目资金较上年增加10,620.07万元,对应的专项项目支出增加;二是由于我校招生规模以及学校发展规模的扩大而相应增加学费、住宿费收入以及财政生均拨款,用以安排我校日常运行及人员经费资金增加。

其中:工资福利支出预算 31,660.59万元,占项目支出预算35.10%,同比增加2,515.09万元,增长8.63%。增加的主要原因一是学校在职及其他人员人数增加,按工资总额计提的社会保险、职业年金及住房公积金也相应增加;二是在职人员工资调标,其他人员参照在职人员工资标准也相应调增,计提的社会保险、职业年金及住房公积金也相应增加。

商品和服务支出预算30,454.85万元,占项目支出预算33.76%,同比增加16,509.44万元,增长118.39%。增长的主要原因一是随着招生规模扩大,学生人数增加,按照学生人数核拨的生均定额总量增加,学生学宿费收入增加,支出相应增长;二是年初下达专项项目资金较上年增加10,620.07万元,对应的教育支出相应增加;

对个人和家庭的补助支出预算 10,510.95万元,占项目支出预算11.65%,同比增加2,949.95万元,增长39.02%。增长的主要原因一是年初提前下达财政专项项目资金用于安排人才引进及安家费,其中米乐m6平台官方版建设发展补助资金安排500.00万元、一流学科建设经费安排2,050.00万元;二是我校招生规模扩大,按学生人数核拨的物价补助经费增加,对应支出增加。

资本性支出预算 7,950.86万元,占项目支出预算8.81%,同比增加105.76万元,增长1.35%。增加的主要原因是年初下达财政专项项目资金增加,对应的支出增加。

其他支出预算9,620.00 万元,占项目支出预算10.67%,同比增加5,620.00万元,增长140.50%。增加的主要原因是根据预算编制要求将我校还本付息项目支出5,120.00万元,由国内债务付息科目调整为其他支出科目。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算54,498.88万元,比上年增加17,618.41万元,增长47.77%。

财政拨款收入全部为一般公共预算拨款,其中:一般公共预算拨款54,498.88万元,增加17,618.41万元,同比增长47.77%,其中:上级补助 10,735.00万元,同比增加995.69万元,增长10.22%;自治区本级42,663.88万元,同比增加16,965.62万元,增长66.02%;一般债券1,100.00万元,同比增加1,100.00,增长100.00%。增加主要原因一是随着招生规模扩大,学生人数增加,按照学生人数核拨的生均定额总量增加;二是年初下达专项项目资金较上年增加10,620.07万元,新增农民工创业大赛奖补资金350.00万元,年初提前下达项目共计9,325.68万元;三是由于在职在编人员增人及工资调标,按基本工资核拨的在职人员养老保险、医疗保险(含生育保险)、住房公积金相应增加。

支出包括教育支出51,438.84万元、社会保障和就业支出1,574.88万元、卫生健康支出566.50万元、住房保障支出918.66万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算54,498.88万元,同比增加17,618.41万元,增长47.77%。增加的主要原因一是随着招生规模扩大,学生人数增加,按照学生人数核拨的生均定额总量增加,支出相应增长;二是年初下达专项项目资金较上年增加10,620.07万元,支出相应增加;三是学校在职实有人数增加及工资调标,按工资总额计提的社会保险、住房公积金支出相应增加。

其中:基本支出预算20,127.21万元;项目支出34,371.67万元。具体支出预算如下:

学前教育支出28.45万元,全部为项目支出,为学前教育发展资金;

高等教育支出51,410.39万元,其中基本支出17,417.17万元,主要为学校根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出;项目支出33,993.22万元,主要为高等教育专项项目支出;

机关事业单位基本养老保险缴费支出1,224.88万元,全部为基本支出,主要用于支付单位在职职工的养老保险费用;

其他就业补助支出350.00万元,为新增农民工创业大赛奖补资金专项项目支出;

事业单位医疗支出566.50万元,全部为基本支出,是按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险;

住房公积金支出918.66万元,全部为基本支出,是按照国家统一规定,为职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出共20,127.21万元,同比增加429.34万元,增长2.18%。具体构成如下:

人员经费支出16,268.48万元。其中:基本工资7,648.00万元,津贴补贴7.47万元,绩效工资3,253.71万元,机关事业单位基本养老保险缴费1,745.47万元,职工基本医疗保险缴费807.27万元,其他社会保障缴费76.35万元,住房公积金1,309.10万元,其他工资福利支出103.40万元,离休费46.71万元,退休费78.90万元,助学金809.33万元,其他对个人和家庭的补助382.77万元。

公用经费支出3,858.73万元。其中:水费700.00万元,电费800.00万元,维修(护)费100.00万元,委托业务费400.00万元,工会经费218.18万元,福利费16.01万元,其他商品和服务支出1,624.55万元。

一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

我校2023年全口径预算安排的“三公”经费支出预算203.00万元,全部为纳入财政专户管理的资金收入经费安排。同口径比2022年增加50.00万元,增长32.68%,具体如下:

1.因公出国(境)费2023年预算安排60.00万元,与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排48.00万元,与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排95.00万元,比上年增加50.00万元,增长111.11%,其中:

公务用车购置费2023年预算安排50.00万元,比上年增加50.00万元,增长100%,增加的主要原因是学校原3辆公务车配件老化严重、维修成本过高,正在办理相关手续报废。学校从财政专户管理资金收入安排购置2辆公务商用车,用于保障学校日常工作运转;

公务用车运行维护费2023年预算安排45.00万元,与上年持平。

(二)2023年部门预算一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况。

我校2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算为0万元,2022年一般公共预算也未安排“三公”经费预算。

政府性基金预算支出情况说明

我校2023年部门预算无政府性基金预算。

国有资本经营预算支出情况说明

我校2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,2023年我校年初预算事业单位运行经费安排9,727.63万元,包括办公费100.00万元及印刷费50.00 万元、邮电费50.00万元、差旅费1,300.00 万元、会议费50.00 万元、福利费16.01 万元、日常维修费2,516.62 万元、专用材料500.00 万元及办公设备购置费400.00万元 、水费1,000.00万元、电费1,700.00万元、物业管理费2,000.00万元、公务用车运行维护费45.00 万元。比2022年年初预算安排9,753.67万元减少26.04万元,下降0.27%,主要原因是受疫情影响预计差旅费支出减少。

(二)政府采购预算安排情况说明

我校2023年政府采购预算总金额15,660.62万元,比上年减少872.78万元,下降5.28%,其中政府集中采购6,515.00万元(其中货物类4,420.00万元、服务类2,095.00万元),占政府采购预算41.60%,分散采购9,145.62万元(其中货物类7,429.00万元、服务类1,716.62万元),占政府采购预算58.40%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款5,115.62万元,纳入财政专户管理的资金收入安排的资金3,045.00万元,单位资金7,500.00万元。

(三)国有资产占用情况说明

我校公务用车制度改革保留车辆15辆,其中3辆已于2019年底报废,2020年新购置1辆公务车,2022年报废1辆,剩余公务车12辆,全部为一般业务用车。

因学校原3辆公务车配件老化严重、维修成本过高,正在办理相关手续报废。我校2023年部门预算从财政专户管理资金收入安排购置2辆公务商用车,用于保障学校日常工作运转。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我校坚持预算绩效管理严格执行以业务目标为导向,以项目成本为衡量,以绩效评估为核心的管理体制,按照科学可行的要求,与预算管理紧密结合,实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理,把资金投向与绩效的提高紧密结合,实现社会效益最大化。在编制2023年预算时,按规定编制整体支出绩效目标、项目支出绩效目标,内容全面、完整。绩效目标的设定由单位内部资金使用部门根据项目性质设定,并充分细化为可量化的绩效指标。今年将进一步完善预算绩效管理制度,按照绩效管理制度开展绩效管理工作,更好的发挥财政资金的效益。2023年部门预算中学校重点项目绩效目标如下:

1.公务出国(境)经费,项目经费预算金额60.00万元,年度绩效目标:根据实际需要安排学校代表团组临时出国(境)执行公务,提升学校教育对外开放水平,加强学校国际交流水平,促进教师队伍建设,提升教学和科研水平。严格按照因公出国的相关规定严格控制预算,规范使用出国经费。

2.广西政府东盟国家留学生奖学金项目,项目经费预算金额332.53万元,年度绩效目标:进一步吸引和鼓励m6米乐手机网页版登录东盟国家留学生来我区高校学习,扩大东盟国家留学生规模,促进我区教育国际化的发展,促进我区与东盟国家教育交流合作,培养m6米乐手机网页版登录“知华友华爱华”国际人士,按上级要求完成奖学金录取、发放和管理的工作。

3.非税收入,项目经费预算金额14.00万元,年度绩效目标:组织开展面向校内学生及社会人员的普通话测试工作,完成普通话测试站建设维护,进一步提高我区普通话培训测试工作的规范化、科学化水平。

4.研究生奖助学金,项目经费预算金额450.00万元,年度绩效目标:保证奖助学金及时发放到位,确保资助合规,激发研究生学习、科研和创新能力,激励研究生发奋学习、潜心科研、勇于创新、积极进取,为完善研究生奖助政策体系,提高研究生待遇水平,在全面实行研究生教育收费制度的情况下更好地支持研究生顺利完成学业,进一步促进教育公平。

5.自治区人民政府奖学金,项目经费预算金额32.00万元,年度绩效目标:严格落实国家奖助学金相关文件,激励我校优秀学生勤奋学习、努力进取,在德智体美劳等方面得到全面发展,为符合申请条件的在校本专科学生及时足额的发放自治区人民政府奖学金,帮助其顺利完成学业,促进教育公平。

6.研究生学业奖学金,项目经费预算金额934.00万元,年度绩效目标:2023年12月底前将学业奖学金发放到位。激励研究生发奋学习、潜心科研、勇于创新、积极进取,提高研究生待遇水平,激发研究生学习、科研和创新能力,帮助研究生顺利完成学业。

7.广西民族教育发展专项经费,项目经费预算金额400.00万元,年度绩效目标:1.完成中华民族共同体研究院及相关项目年度建设任务。2.完成民族预科基地建设任务,进一步改善预科教育办学条件。

8.少数民族预科生免学费补助,项目经费预算金额316.62万元,年度绩效目标:完成预科教学实验室等小型基建项目的维修、线路改造、空调设备等的安装等,完善学校的基础教学设施。

9.南宁教育园区桂林高校聚集区高校建设贷款贴息,项目经费预算金额120.00万元,年度绩效目标:严格按照《广西普通高等学校建设贷款财政贴息专项资金管理办法》执行,贴息资金主要用于学校基础设施建设投入产生的利息。通过贷款贴息的投入,具有较好的社会效益,规范加强资金管理,积极防范贷款风险,加快学校发展。

10.中央支持地方高校改革发展资金-生均拨款,项目经费预算金额4,761.00万元,年度绩效目标:充分保障学校办学基本运行经费,确保学校各项基本业务的正常运转。加强教学实验平台、科研平台、实践基地、公共服务体系和人才队伍建设,提高教学水平和创新能力。

11.党委教育工委专项经费,项目经费预算金额104.00万元,年度绩效目标:举办纪委干部培训班,开展模拟演练和业务集中学习等相关活动;协助举办1期全区高校“思想政治教育骨干培训班”,积极提升思想政治教育骨干教师教学科研水平,促进全区思想政治教育工作高质量发展;完成全区学校党课开讲项目评审,完成党建项目立项,印发文件,进一步将党的建设贯穿高校办学治理学校全过程,夯实基层党建基础;完成高校统战干部能力提升培训班,推动高校统战工作创新发展。

12.培训费,项目经费预算金额100.00万元,年度绩效目标:完成2023年度人员培训(完成新入职教师岗前培训,完成师资队伍送培计划等),增强教学能力,增强学校师资水平,促进学校教师能力建设,提升教师专业发展,保障学校组织发展,为学校高等教育高质量发展提供师资保障,促进学校办学水平的提升。

13.博士生导师津贴,项目经费预算金额85.20万元,年度绩效目标:按相关文件规定,发放博士生导师津贴。通过此项目的实施,培养一批优秀的博士、博士后,加大引进及培养高层次人才的力度,提升学校师资队伍力量,提升学校学科建设水平、提高学校综合影响力。

14.科研课题项目支出,项目经费预算金额3,000.00万元,年度绩效目标:努力提高青年教师的科研水平,以高水平高层次人才带动青年教师,提高我校整体科研水平。提升教师科研能力,促进恪守学术道德和规范,提高资金的使用效益。

15.高等教育学生资助项目(中央资金),项目经费预算金额4,285.00万元,年度绩效目标:根据《学生资助管理办法》(财科教〔2019〕19号)、《广西壮族自治区学生资助资金管理办法》,体现党和政府对普通高校家庭经济困难学生的关怀,资助补助学生基本生活支出,奖励和支持表现良好的学生,帮助他们顺利完成学业。

16.公务车购置费,项目经费预算金额50.00万元,年度绩效目标:严肃公务用车制度改革和公务管理使用纪律,提高车辆使用效率,切实保障公务出行。采购符合要求的公务车辆,进一步规范公务用车管理,促进党风廉政建设和节约型机关建设。

17.广西高校思想政治工作质量提升工程经费,项目经费预算金额236.00万元,年度绩效目标:切实增强广大师生的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,扎实有效地推进高校意识形态阵地建设,提升大学生思想政治教育水平。

18.广西语言文字工作专项经费,项目经费预算金额80.00万元,年度绩效目标:承办2023年广西汉字听写大赛、2023年广西中华经典诵读大赛,以及更新设备、开展境外普通话水平测试及研讨活动。

19.南宁教育园区入园高校补助资金,项目经费预算金额964.00万元,年度绩效目标:改善学生生活条件,用于购置学生需要的教学设备、武鸣校区日常运行维护等支出,满足新校区师生基本教学生活需求。

20.教育研究与教学研究专项经费,项目经费预算金额15.00万元,年度绩效目标:根据课题研究内容,开展具体研究。在团队调研、文献资料和出版、专业咨询等方面给予支持,支持项目的后期调研、数据分析、专家咨询等,争取项目团队在研究期限内取得阶段性研究成果。加强教育宏观政策战略研究,更好地服务我区教育改革和发展决策。

21.广西高等学校千名中青年骨干教师培育计划经费,项目经费预算金额124.68万元,年度绩效目标:2023年完成大部分国(境)外转国内访学培养对象的培养方案制定、培养协议的签订,2023年底前完成部分培养对象的访学手续办理,严格执行自治区经费使用相关规定。资助出国进修教师及国内进修教师,资助科研项目立项。通过专项支持,资助教师到国(境)内外知名大学或科研机构从事开展访学研修,吸收发达国家先进的教学、研究方法和教育理念,资助6名人文社科类学者开展科研工作,提升教师队伍素质,争取取得一系列优秀科研成果。

22.少数民族地区教育特殊补助资金,项目经费预算金额550.00万元,年度绩效目标:1.壮汉双语教师培训:2021级、2022级及2023级培训学历壮文班共计300余人,通过培训提升壮语文听、说、读、写能力。学员通过米乐m6平台官方版壮语文综合水平考试,争取通过率达到70%,完成21级毕业班论文答辩、毕业审核,毕业证、学位证发放。按照财务制度要求,经费于2023年12月底前执行完毕。2.中华民族共同体意识教育:(1)基地建设方面:开展中小学教育宣讲2场,建立青少年研习基地1个,开设2门铸牢中华民族共同体意识本科、硕士课程,挂牌成立1个铸牢中华民族共同体意识实践教育平台,开展10次党员、干部培训班,培养40名博士、硕士,召开4次区内外学术会议,购置20套设备,场地增加500平方米。(2)铸牢中华民族共同体意识教育方面:围绕基地研究方向,发表高质量论文20篇,出版10部著作,建立5个调研观测点,立项5个课题,开展4期民族团结进步教育培训班,预计培训人数385人。(3)铸牢中华民族共同体意识教育决策咨询方面:形成15篇咨政报告以及15篇研究报告,研究成果获8项省部级及以上奖项。(4)铸牢中华民族共同体意识数据库开发方面:开发2套数据库,数据库容量达到8tb。(5)铸牢中华民族共同体意识集刊方面:创办4期《铸牢中华民族共同体意识理论与实践集刊》。3.国家通用语言文字教育能力提升培训:(1)对参培学员进行每人不少于50学时的线上培训。(2)参培学员的国家通用语言文字应用能力得到提升。(3)组织参培学员参加一次普通话水平测试。(4)培训班的参培学员满意率达到80%以上。4.组团式教育援边帮扶:开展边境地区教育结对帮扶,提升边境地区幼儿园教育教学质量。

23.中央支持地方高校改革发展资金-示范性现代产业学院经费,项目经费预算金额1,059.00万元,年度绩效目标:1.提升3个现代产业学院的建设水平。2.提升专业建设质量。3.创新人才培养方案。4.打造实习实训基地2个。5.开发校企合作课程6门。6.加强“双师双能”型导师队伍建设,培养、引进、聘用校内外专、兼职“双师双能”型教师30名。7.与企业合作申报项目3项等。

24.大学毕业生就业指导与服务专项经费,项目经费预算金额65.00万元,年度绩效目标:举办2场现场招聘会及10场以上讲座,使全区高校毕业生得到充分的就业机会,保持毕业生就业率总体稳定。

25.广西高校科技创新和服务能力提升工程经费,项目经费预算金额430.00万元,年度绩效目标:构建科学研究、人才培养、学科建设三位一体的、良好运行的协同创新体;在科学研究方面着力解决相关产业行业的关键技术问题;学科建设方面促进相关学科的发展,打造高端人才培养基地;为协同中心和人文社科研究基地汇聚高层次人才,培养行业急需人才。

26.校园足球、体育比赛、艺术展演、学校卫生及国防教育专项经费,项目经费预算金额275.00万元,年度绩效目标:按照自治区学青会校园组备战参赛方案,完成第一届全国学生(青年)运动会校园组毽球、乒乓球、足球(大学组)、羽毛球(中学组)项目的集训备战和参赛任务。

27.学前教育发展资金,项目经费预算金额28.45万元,年度绩效目标:促进自治区本级直属公办幼儿园持续健康发展,为广大幼儿及家长提供优质的保育教育服务,保障社会对学前教育服务的需求。实施幼儿园保教设施提升建设,改善学前教育资源短缺现状,提高幼儿教学质量。

28.本专科生退役士兵助学金,项目经费预算金额3.00万元,年度绩效目标:激励我校全日制在校退役士兵学生勤奋学习、努力进取,在德智体美等方面得到全面发展,确保资助政策得到精准落实。

29.本专科生奖助学金,项目经费预算金额436.00万元,年度绩效目标:严格落实国家奖学金相关管理文件精神,激励我校普通本、专科成绩优秀的学生勤奋学习、努力进取,在德智体美等方面得到全面发展。严格落实国家励志奖学金相关管理文件精神,激励我校普通本、专科家庭经济困难成绩优秀的学生勤奋学习、努力进取,在德智体美等方面得到全面发展。严格落实国家助学金相关管理文件精神,体现党和政府对我校家庭经济困难学生的关怀,帮助他们顺利完成学业。

30.公办幼儿园人员及维持经费,项目经费预算金额360.00万元,年度绩效目标:完善学前教育成本分担机制,促进自治区本级直属公办幼儿园持续健康发展,保障社会对学前教育服务的需要。

31.偿还债务本金及利息,项目经费预算金额5,000.00万元,年度绩效目标:按时偿还债务,确保政府专项债券利息及国开行贷款、北部湾银行贷款利息及本金及时足额支付,保持学校良好的信用水平。

32.特色本科高校建设及高校教学质量与改革工程项目,项目经费预算金额727.00万元,年度绩效目标:通过实施特色本科高校建设及高校教学质量与改革工程,提高学校的专业和课程建设水平;推动高校深化创新创业教育改革,为培养创新型、应用型人才奠定基础;充分发挥教学成果的引领作用,进一步激励我校深化教育教学改革,提高我校教育教学质量。

33.广西现代文学馆建设补助经费,项目经费预算金额200.00万元,年度绩效目标:丰富广西现代文学馆馆藏电子、实物资料(图书、雕塑等);完善保证广西现代文学馆日常运行的设备需求;根据学校对文学馆带动科研、教学的要求,形成“以馆带研”、“以馆带学”机制,以广西现代文学馆为依托,举办广西作家作品研讨会或作家论坛;举办学生征文比赛;翻译出版广西现代文学馆馆藏的广西名家作品。初步建成广西现代文学馆,落实资料上墙,有一定馆藏规模,完成布馆目标任务,搭建起主体结构,开展相关活动,文学馆初具规模并明确努力方向,为逐步完善、动态发展奠定基础。

34.重大传染病防治项目,项目经费预算金额10.00万元,年度绩效目标:积极组织广大师生参加南宁市疾控中心举办的广西“绿城红丝带”高校防艾主题活动;做好防艾话剧《安安》的排演;在相思湖校区、思源湖校区及武鸣校区张贴防艾宣传相关海报,放置防艾知识展板,拉置防艾横幅,开展防治艾滋病专题宣传活动,发放《预防性病/艾滋病 采取安全性行为》折页、《大学生预防艾滋病宣传手册》;学校计生办、校医院及学生工作部(处)做好防治艾滋病宣传手册、计生用品的发放等。

35.广西一流学科建设经费,项目经费预算金额4,100.00万元,年度绩效目标:取得中期阶段性建设成效,形成一批高水平成果,完成广西一流学科建设项目中期评估。争取建成国内同类一流或学科在国内的影响力进一步增强,一流学科引领示范作用显现,服务地方经济社会发展能力进一步提升。完成米乐m6平台官方版6个广西一流学科年度项目主要建设目标任务,按各学科的建设方案产出一批成果。

36.非物质文化遗产保护资金(广西壮剧传承人培训班),项目经费预算金额70.00万元,年度绩效目标:完成1期培训;回访学员达15人以上;完成1场舞台展演;完成1场培训图文展;印刷与培训相关的成果报告。

37.米乐m6平台官方版建设发展补助经费,项目经费预算金额2,800.00万元,年度绩效目标:目标1:引进和培养一批博士和高层次人才。到2023年底,引进和培养博士80人,实现一批标志性成果和国家级人才称号突破。目标2:科研上,2023年立项的人才科研项目实现进一步的研究突破,2023之前立项的将加快结题,实现科研成果的转化。目标3:完善图书馆服务功能,改善服务设施,为全校师生提供优良的阅读环境。购买图书、期刊、外文以及电子图书数据库,满足学校师生阅读需求。目标4:购置教学、行政设备及实验室设备更新,逐渐改善学校的办学条件,提高教学、科研水平。目标5:完成教学、行政等小型基建维修项目的维修、线路改造、校舍改造等校园环境改善项目,改善学校的基础教学设施。

38.普通话水平测试人脸识别防作弊系统,项目经费预算金额1.86万元,年度绩效目标:完成人脸防作弊系统的升级,提高普通话测试过程中的信息采集效率,实现考场准确高效完成考生信息身份核验,最大程度避免考生替考等作弊行为,确保考试更加公平公正。

39.新时期地方公费师范生培养计划,项目经费预算金额330.00万元,年度绩效目标:通过实施新时期地方公费师范生培养计划,为区内培养一批“下得去、留得住、教得好”能胜任课程教学任务的教师,进一步优化少数民族地区教师队伍结构,提高少数民族地区教育质量。

40.办学条件改善项目,项目经费预算金额2,000.00万元,年度绩效目标:1.完善图书馆服务功能,改善服务设施,为全校师生提供优良的阅读环境;购买图书、期刊、外文以及电子图书数据库,满足学校师生阅读需求。2.购置教学设备及实验室设备更新,逐渐改善学校的办学条件,提高教学及科研水平,支持我校科研平台及实验室建设,为我校引进的高层次人才创造必要的工作条件。

41.农民工创业大赛奖补资金,项目经费预算金额350.00万元,年度绩效目标:组织各市发动创业农民工报名参赛,开展参赛项目书面初评,大赛晋级赛、决赛、赛后资源对接,项目辅导培训,大赛成果宣传,参赛企业走访等系列工作。按时完成大赛各阶段任务目标,做好项目参赛及辅导工作。

42.本科高校生均定额拨款(自治区资金)物业管理费,项目经费预算金额2,000.00万元,年度绩效目标:以合理的资金投入,引进专业的物业公司管理,完善配套设施设备,力求提升后勤保障服务品质,努力创造环境优美的校园,创造良好舒适的学习、工作、生活环境,确保学校教学工作以及后勤保障服务工作。

43.本科高校生均定额拨款(自治区资金)人员,项目经费预算金额6,654.34万元,年度绩效目标:充分保障学校办学基本运行经费,确保学校各项基本业务的正常运转。保障学校人员工资的正常发放,保障教职工的福利待遇,保障教职工基本生活水平。按月支付教职工工资,促进及提高教学水平和创新能力,加强教师和教学辅助人员建设,保障教职工工资福利待遇、改善民生,根据社会保险的有关规定,及时办理编外教职工养老、医疗等社会保险,维护编外人员合法权益。

44.本科高校生均定额拨款(自治区资金)维持,项目经费预算金额667.99万元,年度绩效目标:用于学校日常公用开支,保障教学的日常运转。如日常办公费、印刷费、专业材料费、学生活动费、维修(维护)费、差旅费等,满足学校日常运行的维持经费,提高学校办学水平,促进学校内涵发展。

第三部分:名词解释

1.财政拨款收入:自治区财政当年拨付的资金;

2.部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费;

3.部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划;

4.教育支出:反映政府教育支出情况,包括教育管理事务支出、普通教育支出、成人教育等方面支出;

5.文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出;

6.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出,我校主要是由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金等支出;

7. 医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出,我校主要为基本医疗保险缴费经费;

8.住房保障支出:是指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

9.商品服务支出:反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、咨询费、印刷费、差旅费、工会经费、会议费、培训费、物业管理费、维修(护)费、租赁费等;

10.对个人和家庭的补助支出:反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等;

11.“三公”经费支出:纳入财政预算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;

12.事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:米乐m6平台官方版2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、2023年度预算项目绩效目标公开表(预算公开10表)

上述报表详见附件。

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